目 錄
第一部分 清城區(qū)科學技術(shù)協(xié)會(部門名稱)概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)科學技術(shù)協(xié)會概況
一、主要職責
(一)1、開展學術(shù)交流,評選優(yōu)秀學術(shù)論文;2、弘揚科學精神,普及科學知識;3、開展青少年科學技術(shù)教育活動,提高全民族科學文化素質(zhì);4、表彰獎勵優(yōu)秀科學技術(shù)工作者,舉薦人才;5、開展繼續(xù)教育和培訓工作;6、舉辦符合科學技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益事業(yè);7、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)信息化發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。
(二)1、參與擬訂清城區(qū)信息化發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并實施;2、承擔全區(qū)電子政務平臺及各類電子政務業(yè)務系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)和維護;3、做好清城區(qū)人民政府門戶網(wǎng)絡(luò)站及各類專業(yè)網(wǎng)站、區(qū)直各單位、各街(鎮(zhèn))子網(wǎng)站群的建設(shè)及技術(shù)支撐;4、政府投資或公共資源投資建設(shè)的信息化系統(tǒng)項目的審核工作;5、政府基礎(chǔ)信息共亨資源、共亨機制的建立,推進面向社會信息網(wǎng)絡(luò)的資源共亨和互聯(lián)互通;組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強和保障信息安全;6、引導清城區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進無線城市、數(shù)字城市建設(shè),推動本地區(qū)農(nóng)村信息化、電子商務發(fā)展,推進信息行業(yè)技術(shù)進步和科技研發(fā)工作,指導信息技術(shù)系統(tǒng)的推廣應用等。
二、機構(gòu)設(shè)置
本部門預算為協(xié)會匯總預算。
(一)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu):設(shè)一個綜合辦公室、一個綜合信息中心;
(二)人員構(gòu)成情況:2017年預算在職人員15人,在編人員10人,技術(shù)類聘員2人,后勤服務類聘員1人,購買服務類2人。
第二部分 2017年部門預算表
( 附2017年清城區(qū)機科學技術(shù)協(xié)會部門預算公開表.xls)
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算535.5萬元,比上年增加49.61萬元,增長10.2/%,主要原因是:新增業(yè)務專項經(jīng)費和增加公共專項經(jīng)費;支出預算535.5萬元,比上年增加49.61萬元,增長10.2%,主要原因是:新增業(yè)務專項經(jīng)費和增加公共專項經(jīng)費。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排8萬元,與上年保持不變。公務用車購置及運行費3萬元,與上年保存持不變;公務接待費5萬元,與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排173.11萬元,按財政供給標準計算基本持平。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元,與上年持平,公務接待費5萬元,車輛購置及運行費3萬元,其他交通費用2.94萬元,其他商品和服務支出9萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排0萬元,為貨物類采購預算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:330.36萬元。
六、預算績效信息公開情況
2017年,本部門推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況。按照構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度要求,2017年,區(qū)科協(xié)全面推進預算績效管理信息公開工作,方便群眾了解和監(jiān)督預算單位財政資金使用績效情況,根據(jù)城區(qū)府辦發(fā)[2010]38號文件,按照全國科普示范區(qū)建測評指標,總金額為100萬元。
今年,清城區(qū)科普經(jīng)費設(shè)置總目標為:以重點人群科學素質(zhì)行動帶動全民科學素質(zhì)的整體提高;分目標按“青少年科普工作”、“農(nóng)村黨員培訓工作及三下鄉(xiāng)活動”、“社區(qū)科普”、“科普基地建設(shè)”、“開展學術(shù)交流”五個內(nèi)容分別設(shè)置。對比上年的工作,在今年的工作中科普普及度有所提高,。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(2)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。